Здравствуйте, дорогие знатоки бухгалтерии!! Окажите, пожалуйста, помощь!! Наша организация НА ОСНО купила электронный авиабилет, сумма 7613,00 рублей. В акте указано авиабилет 7250-ндс нет, а второй строкой сервисный сбор 363 рубля и вот в том числе ндс 55,37 рублей. Счет-фактура выписан только на 363 рубля, как сервисный сбор. Тоесть акт на 7613, в том числе ндс 55.37 и счет-фактура на 363 рубля , в том числе ндс 55.37. Как мне правильно учесть стоимость авиабилета? на какую сумму делать поступление денежных средств? и на какую сумму акт и сф? большое спасибо!!